内部审计习题求解

__?棱镜威力? 2024-12-02 02:52:55
最佳回答
一、会计控制领导小组包括董事长、总经理、副总经理以及各个部门经理,与**《内部会计控制规范──基本规范(试行) 》关于“内部会计控制应当约束单位内部涉及会计工作的所有人员,任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力”规定不符。二、公司重大资产处置、对外投资、资金调度等事宜统一由总经理审批,与**《内部会计控制规范──基本规范(试行) 》“通过实行重大投资决策集体审议联签等责任制度,加强投资项目立项、评估、决策、实施、投资处置等环节的会计控制,严格控制投资风险”原则不符。三、允许公司销售部门及其销售人员直接收取货款与**《内部会计控制规范──基本规范(试行) 》“内部会计控制应当....坚持不相容职务相互分离“原则不符。四、对于单笔金额在60万元以下的采购业务,由分公司直接办理采购和付款业务,与**《内部会计控制规范──基本规范(试行) 》”建立和完善采购与付款的会计控制程序,加强请购、审批、合同订立、采购、验收、付款等环节的会计控制“规定不符。五、出纳员负责登记应收、应付往来款项明细账,并负责保管银行**和有关密码,与**《内部会计控制规范──基本规范(试行) 》”单位应当对货币资金收支和保管业务建立严格的授权批准制度,办理货币资金业务的不相容岗位应当分离”规定不符。六、分公司有权自行决定是否对外提供担保,与**《内部会计控制规范──基本规范(试行) 》”单位应当加强对担保业务的会计控制,严格控制担保行为,建立担保决策程序和责任制度,明确担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容,加强对担保合同订立的管理,及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况,防范潜在风险“规定不符。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 单位内部审计都审什么
    • 2024-12-02 13:48:56
    • 提问者: 未知
    公司内部审计其实是公司最后e69da5e6ba903231313335323631343130323136353331333431376564最重要的一道关口,防范错弊,将风险扼杀在摇篮中,对企业的长治久安是功不可没的。这就决定了审计绝不是查查账就可以了,还应该通过与被审单位沟通,持职业怀疑的态度关注企业的业务流程,梳理流程,...
  • 一道审计案例题 求解答提点一下 跪谢
    • 2024-12-02 14:50:17
    • 提问者: 未知
    1、初步业务活动的目的和干的事情2,没看到你的数据3,都会对独立性产生影响,因为承担了管理层职业,存在自我评价自我利益对独立性的不利影响,第三项结合冷却期
  • 企业内部审计存在的问题及对策
    • 2024-12-02 08:02:00
    • 提问者: 未知
    企业内部审计存在的问题及对策  【摘要】随着企业规模越来越大,经济业务越来越复杂,企业层级越来越多,迫切需要加强、完善各业务环节、企业各层级之间内控制度的建设,而公司内部审计则适应这一要求。目前规范的内部审计工作已成为国内企业上市成功重要条件之一,这充分说明了内部审计在企业内控部中的重要性地位。根据内部审计在企业不同环节发挥的重性层度,及结合我国国内企业实际情况,展开分析企业内部审计存在的总题,及...
  • 审计习题,请帮忙。谢谢
    • 2024-12-02 04:53:42
    • 提问者: 未知
    abc会计师事务所正在制订业务质量控制制度,经过领导层集体研究,确立了下列重大质量控制制度:(1)合伙人的晋升与考核以业务量为主要考核指标,同时考虑遵循质量控制制度和...
  • **银行内部审计
    • 2024-12-02 23:29:27
    • 提问者: 未知
    希望不大,去应聘的能人应该很多的,还要看你的其他条件,比如性别、年龄、工作经验…
  • 《审计学》习题 求答案
    • 2024-12-02 14:32:48
    • 提问者: 未知
    展开全部《审计学》习题答案是: 单选题: 11.控制测试的对象是被审计单位的(a)。12、应收账款函证的时间通常为(d)。13、注册会计师监盘客户存货的主要目的是为了(c)。14、审查应收账款的最重要的实质性程序应是(a)。15、一般情况下,注册会计师实地检查固定资产的重点是(b)。16、会计师事务所...
  • 请问美国上市内部审计有什么要求
    • 2024-12-02 07:00:41
    • 提问者: 未知
    学习下萨班斯法案,尤其是404条款,这个很重要,国内审计起步晚不规范,老美不认可,你可以聘请个cia(老美要求内审必须具备的职业资格,因为是他们颁发的国际通用证书)理顺下内控,通过测试考核就行了,至于后期工作,按照公司需要开展就行了,这几年老美加大这方面审核,一定要做好报告工作。其他应该没什么 ,你在人家那经营还是要学透人家的法规
  • 内部审计在风险管理中的作用 的开题报告怎么写 求指教
    • 2024-12-02 19:03:11
    • 提问者: 未知
    开题报告写作,指导
  • 内部审计外包与外部审计有什么区别
    • 2024-12-02 19:06:59
    • 提问者: 未知
    内部审计外包 又称内部审计外部化或内部代理审计,它是指组织将其内部审计职能部分或全部通过契约委托给组织外部的具备专业胜任能力的机构或人员执行。与传统的内部审计相比,内部审计外包的显著特征就是内部审计主体的变化,从事内部审计业务的审计主体开放了,它既可以是组织内部的审计人员,也可以是独立于该组织的外部审计机构或人员。内部审计外包有利于提高内部审计的独立性,强化内部审计监督;有利于降低企业内部审计成本...
  • 浦发银行内审审计部好进吗?
    • 2024-12-02 06:05:33
    • 提问者: 未知
    一般二本院校毕业会计专业 目前在ccb前台 想跳槽做银行内审 看到浦发银行招人 但是名额只有一两个 想问知…
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。