2018年银行风险管理与内部控制分析报告

嘉诚 2024-05-19 03:45:39
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2018年银行风险管理与内部控制分析报告2018年3月本行自成立以来致力于不断提高风险管理能力,推进实施全面风险管理战略。本行坚持信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等全面风险管理并举,风险管理工作逐步实现向精细化、科学化、系统化的管理方向转变。本行全面风险管理体系主要由董事会及其专门委员会、监事会及其专门委员会、高级管理层及其专业委员会、各分支行及业务部门、风险管理部门和内部审计部门等组成。董事会是本行风险管理的最高决策机构,下设风险管理委员会,负责拟定本行风险战略和可接受的总体风险水平;监事会负责本行风险管理监督,下设监督委员会,负责监督本行全面风险管理治理架构的建立和完善情况,以及相关各方的职责划分及履职情况;高级管理层负责实施董事会确定的发展战略、风险战略和风险管理政策,下设风险控制委员会负责组织协调全行风险管理工作,建立并维护全行风险管理体系。在日常风险管理工作中,本行建立了由业务部门、风险管理部门和审计稽核部门组成的“三道防线”风险管理体系,“第一道防线”由各分、支行及业务部门组成,承担风险管理的直接责任,在业务开展过程中识别、监控、评估与报告风险;“第二道防线”由各风险管理职能部门组成,承担制定政策和流程的责任,根据职责分工,对所负责的风险类别进行识别、监测和管理;定期对业务经营活动承担的风险水平进行评估和报告,定期运用压力测试技术对地方**融资**贷款、 20210311
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