上市公司内部监督制度重构研究

怪猫厂厂长 2024-12-01 04:45:26
最佳回答
上市公司内部监督制度重构研究减小字体 增大字体 作者:佚名 来源:不详 发布时间:2008-11-28 23:44:25略的同时,董事会主要负责监督管理公司业绩,使股东得到足够的回报,同时也防止利益冲突... 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 上市公司内部控制制度全
    • 2024-12-01 12:20:32
    • 提问者: 未知
    一、为了加强***股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度建设,强化企业管理,健全自我约束机制,促进现代企业制度的建设和完善,保障公司经营战略目标的实现,根据《公司法》、《会计法》和其他相关的法律法规,制定本制度。二、内部控制是指公司董事会、经理层及所有员工共同实施的,为了保证各项经济活动的效率和效果,确保财务报告的可靠性,保护资产的安全、完整,防范、规避经营风险,防止欺诈和舞弊,确保有关法律...
  • 某上市公司内部控制制度
    • 2024-12-01 19:00:05
    • 提问者: 未知
    **(集团)股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为强化集团内部管理,有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险,提高经营效率和盈利水平,根据深圳证券交易所《上市公司内部控制制度指引》、深圳证监局《加强上市公司内部控制工作指引》及《中粮地产(集团)股份有限公司章程》等有关规则,制定本制度。第二条本制度所称...
  • 上市公司的内部控制评论及研究 怎么写呀
    • 2024-12-01 16:26:29
    • 提问者: 未知
    上市公司的内部控制工作走在其他企业的前列,但总体都属于初级阶段。关于上市公司内控的评论及研究要与你的目的和背景相结合:一种是学术性研究,二种是针对个体的公开报告,三种是企业内部监察报告等,每一种都是有区别的。第一种通常通过抽样调查、判断内控效果、对照现有内控建设理论(如coso内控整合框架、国内的内控基本规范及其配套指引等),从结果和过程两方面评论和研究;第二种则要在领会**要求并结合面上平均的基...
  • 北京某上市公司的年度报告,xx构会对其进行监督吗?
    • 2024-12-01 14:21:13
    • 提问者: 未知
    北京某上市公司的年度报告,xx构会对其进行监督吗?华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。
  • 内部控制与财务舞弊研究意义???
    • 2024-12-01 01:49:02
    • 提问者: 未知
    2012 年发现其有一笔大额应收账款无法收回且未提足坏账准备, 导致经营出现问题,因此,信永中和当时出具了国内第一份发表否定意见的审计报告。4.2.1 公司层面的原因(1)公司治理漏洞新华制药完全由华鲁控股集团控股,所以其生产经营基本由华鲁决定,这样导致小股东利益受损。即使从组织框架上面来看公司有一整套组织架构。设有董事会,总经理,副总经理及19个职能部门。但是董事会享有决定权,公司高层管理人员直...
  • 一般情况下,基金管理公司内部制定和监督执行风险控制政策的机构是( )。a.投资决策委
    • 2024-12-01 15:06:49
    • 提问者: 未知
    参**:b解析:解 析:风险控制委员会属于非常设议事机构,一般由副总经理、监察稽核部经理及其他相关人员组成。风险控制委员会的主要职责是制定和监督执行风险控制政策,根据市场变化对...
  • 审计监督属是司法监督还是行政机关系统内部监督
    • 2024-12-01 20:38:27
    • 提问者: 未知
    审计部门和监察部门别:审关是依照法律,对**各级行政机关、金企业事业组织进行财务收支、财经法纪、建设项目进行的经济监督。监察机关是人民**行使监察职能的机关,依法对**行政机关、**公务员和**行政机关任命的其他人员实施行政监察。审计机关的职责:(1)、对本级各部门(含直属单位)和下级**预算的执行情况和决算,以及预算外资金的管理和使用情况,进行审计监督;(2)、地方各级审计机关分别在本级行政**...
  • 公司内部控制制度有哪些?
    • 2024-12-01 05:20:39
    • 提问者: 未知
    内部控制按其控制的目的不同,可分为会计控制和管理控制。会计控制是指与保护财产物资的安全性、会计信息的真实性和完整性以及财务活动合法性有关的控制。如内部会计控制体系、会计人员岗位责任制度、账务处理程序与权限、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保护制度、财务收支审批制度,...
  • ****对基金销售机构内部控制情况的监督检查,主要包括( )。a.销售机构的内部
    • 2024-12-01 01:56:59
    • 提问者: 未知
    参**:a,b,c,d解析:****对基金销售机构的日常监管包括对基金销售机构内部控制的监管和规范基金销售业务信息管理**建设并实施检查。****对基金销售机构内部控制情况的监督...
  • 公司内部管理制度
    • 2024-12-01 21:01:25
    • 提问者: 未知
    您好,对于您提出的问题,我的解答是,   设专人对合同进行管理  公司应设“合同专管员”一名对合同进行归口、专人、专职、全程的审查、监督和管理,该专人应于公司其他部门,直接受总经理和财务主管领导,接受法律顾问的指导和配合,主要承担如下工作:  (一)合同相关文件的归档  归档材料包括:  1、下列资料可以作为合同档案:  谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件;  对方当事人的法人营业执照、营业...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。