银行外部审计管理制度

张小露 2024-05-26 05:14:31
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银行外部审计管理制度第一章总则第一条充分发挥外部审计对银行的监督作用,促进银行稳健经营,根据银监会发布的《银行业金融机构外部审计监管指引》,特制定本制度。第二条本制度所称外部审计是指外部审计机构对银行的年度财务报告审计;外部审计机构是指接受银行委托对银行进行外部审计的会计师事务所,以下简称外审机构。第三条监事会负责外部审计委托事宜,监事会办公室为牵头部室,银行董事会对外部审计负最终责任。第二章审计委托第四条外部审计机构准入。要委托具有独立性、专业胜任能力和声誉良好的外审机构从事审计业务。外审机构的准入评估包括但不限于以下因素:(一)在形式和实质上均保持独立性;(二)具有与银行金融机构资产规模、业务复杂程度等相匹配的规模、资源和风险承受能力;(三)拥有足够数量的具有金融机构审计经验的注册会计师及专业胜任能力;(四)熟悉金融法规、业务及流程,内部控制制度以及各种风险管理政策;(五)具有完善的内部管理制度和健全的质量控制体系;(六)具有良好的职业声誉,无重大不良记录。第五条委托外部审计机构过程中的档案由监事会办公室整理、汇总,归档保存。第六条外审机构存在下列情况之一的,不得委托其从事外部审计业务:(一)专业胜任能力、从事银行业金融机构审计的经验、风险承受能力明显不足的;(二)存在欺诈和舞弊行为,在执业经历中受过行政处罚、刑事处罚且未满三年的;(三)与被审计机构存在关联关系,可能影响审计独立性的。第三章审 20210311
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