国企如何在内部审计工作上创新?

小鑫鑫? 2024-12-01 14:12:08
最佳回答
垄断型国企,成立于上世界50年代,曾经是公益性事业单位,为非盈利性质。公司没有市场竞争的问题,着眼点是如何提高服务和预防**。请问这样的企业在内部审计工作上应该如何创新? 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 企业内部审计程序
    • 2024-12-01 08:07:06
    • 提问者: 未知
    企业内部审计程序: 1、进行价值管理。内部审计人员从经济性(最低的成本)、效率(资源的最好利用)、效果(最佳的结果)三方面关注公司的资源使用情况。2、企业信息系统的审计。通过内部审计判定公司信息系统是否为报表编制提供可靠的信息,是否有有效的内控制度降低错报、漏报的风险。3、开展...
  • 内部审计的作用论文
    • 2024-12-01 11:38:33
    • 提问者: 未知
    内部审计在实际应用中都会起到哪些作用呢?以下是小编整理的内部审计的作用论文,欢迎参考阅读!内部审计的作用论文1 摘要:目前商业银行跨区域经营步伐不断加快的同时也对其综合的风险防范能力...
  • 如何发挥内部审计在公司治理中的作用
    • 2024-12-01 09:51:44
    • 提问者: 未知
    一、发挥内部审计在风险管理方面的作用内部审计具有相对的独立性,这使得内部审计可以站在全局的角度对风险管理进行评价,提出风险管理建议,为高管层采取风险控制措施提供决策依据。因此,内部审计应积极参与风险管理,将风险管理纳入审计范畴,通过对银行经营活动进行风险识别和评价,促进风险管理体系进一步改进,提升企业竞争能力和风险防范能力,最终达到实现企业发展目标和战略规划的效果。  二是通过对内部控制的检查,可...
  • 企业内部审计风险论文
    • 2024-12-01 20:26:26
    • 提问者: 未知
    公司对内部审计的重视使公司的财务风险得到了很好的规避,也从内部培养了能适应公司发展的财务人员。...内部审计风险日益增加,为了增强风险意识,防范和避免审计风险,应对...
  • 内部审计工作五年发展规划
    • 2024-12-01 18:17:00
    • 提问者: 未知
    *局2015--2019年内部审计工作发展规划为了进一步加强我区内部审计工作,明确内部审计五年发展方向,充分发挥内部审计在推动本区经济发展、促进社会和谐中的“免疫系统”功能,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《*区人民**关于进一步加强内部审计工作的意见》,结合我局内部审计工作实际,制定《*局2015—2019年内部审计工作发展规划》。一、总体思路全面落实**,坚持服...
  • 如何培育企业创新文化,形成尊重创新,鼓励创新,勇于创新的内部氛围
    • 2024-12-01 00:31:26
    • 提问者: 未知
    10个培育创新文化的战略:1.思想的多元化。保持工作场所的多元化对于产生大量独创想法来说至关重要。要想产生有创意的想法,很重要的一点就是从数量开始,而不是质量。所以跨国公司在多元化方面具有优势,因为它们能够从来自世界各地的员工那里获得各种各样的想法。2.公开的交流。好的想法往往来自那些在一线工作、每天都和顾客打交道的员工。给所有层次的员工创造机会,倾听他们为新产品或服务提出自己的想法。据说维珍集团...
  • 公司内部审计工作应该怎么开展工作
    • 2024-12-01 12:33:52
    • 提问者: 未知
    这个内审和一般财务报表的审计不一样的,侧重点不同,内审侧重于内部控制,尽职调查。虽然报告格式比较类似。
  • 企业内部审计存在哪些问题?有何对策?
    • 2024-12-01 14:53:51
    • 提问者: 未知
    内部审计;公司治理;三位一体 内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务。内部审计对企业管理起制约、防护、鉴证、促进、建设性和...
  • 民营企业的内部审计模式
    • 2024-12-01 04:51:47
    • 提问者: 未知
    浅谈内部审计工作 企业管理近几年,伴随着国有企业改 革的日益深入,国有企业的深层 次问题表现得越来越突出,如何 建立...用、避免舞弊和浪费,已成为当前 全社会面临的重大课题,...
  • 如何对企业内部控制进行审计
    • 2024-12-01 20:38:21
    • 提问者: 未知
    对企业内部控制进行审计:  一、确定审计重点,编制内部控制审计计划  1、审计部门根据本企业的工作目标和重点,提出内部控制审计的重点内容和重点审计单位,编制年度、半年内部控制审计计划,并根据实际工作出现的新情况和新问题及时对计划进行调整、修改和补充。  2、根据上级部门和有关领导直接布置的专项工作制定专项内部控制审计计划。  二、组建内部控制审计工作组  根据内部控制审计工作的性质、业务量、难度及...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。