保险公司内部控制自我评估报告

小羊肖恩 2024-11-27 21:57:00
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**ⅹⅹ内部控制自我评估报告•第一部分前言**ⅹⅹ保险(集团)股份有限公司(以下简称"国ⅹⅹ"或"公司")一向以国际化标准、专业透明的公司治理而著称。公司建立的"权责制衡的内部监管体系,专职专业问责制的董事会、高度负责的监事会、国际水准的高级管理队伍以及架构完整的各专业委员会",为公司持续稳健发展提供了保障。公司率先采用国际会计师审计、聘请独立的外部精公司、国际咨询公司,并在同行率先引入海外高级管理人才和国际先进的管理体系。公司自1988年成立以来始终致力于构建符合国际标准和监管要求的内控管理体系,ⅹⅹ年公司开展内控架构改革,重新规划并设立了集团统一的内控管理机构--内部控制管理心。通过完善专业子公司合规管理架构、建立合规管理政策和工具,合规的事前风险防范作用开始显露;各职能心和专业子公司通过建立、完善内部管理制度,精部门、各业务部门和各级机构对日常经营风险的监控进一步加强;通过全系统稽核监察架构改革建立的稽核垂直管理体制,实现了稽核监察资源的集中管理和调配,审计的独立性得到最大程度的保证,同时通过优化稽核、审计**,推行远程审计,提高了稽核检查监督的工作效率。事前、事中、事后风险管控辅成、相互制衡的内控管理三道防线愈加坚固,有效防范了经营决策及管理风险,确保了公司的稳健经营。ⅹⅹ年度公司采取的系列内控完善改进举措,使得公司内部控制执行情况在"规范成熟的公司治理结构、统一的内控 20210311
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