《中小板上公司内部审计工作指引》

聪聪聪不想不念 2024-11-30 11:46:25
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中小企业板上市公司内部审计工作指引2007-12-27第一章总则 第一条为进一步规范中小企业板上市公司(以下简称“上市公司”或“公司”)内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作地规定》等有关法律、法规、规章和《深圳证券交易所股票上市规则》地规定,制定本指引.精品文档收集整理汇总 第二条本指引所称内部审计,是指由上市公司内部机构或人员,对其内部控制和风险管理地有效性、财务信息地真实性和完整性以及经营活动地效率和效果等开展地一种评价活动.精品文档收集整理汇总 第三条本指引所称内部控制,是指上市公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证地过程:精品文档收集整理汇总 (一)遵守**法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营地效率和效果; (三)保障公司资产地安全; (四)确保公司信息披露地真实、准确、完整和公平. 第四条上市公司应当依照**有关法律、法规、规章及本指引地规定,结合本公司所处行业和生产经营特点,建立健全内部审计制度,防范和控制公司风险,增强公司信息披露地可靠性.内部审计制度应当经董事会审议通过.精品文档收集整理汇总 第五条上市公司董事会应当对内部控制制度地建立健全和有效实施负责,重要地内部控制制度应当经董事会审议通过.精品文档收集整理汇总 上市 20210311
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