作为审计人员,在尽职财务调查、内控审计中如何实现有效的访谈?

维尼小涵 2024-06-07 08:57:14
最佳回答
两年审计员一枚,在前一次尽职调查的项目中与业务部门主管的访谈尤为失败,这是一家工程施工企业,是自己第一次接触,但是究其过往在内控审计时也有这个问题,因为我一般喜欢脱离上年的底稿去了解情况,发现在访谈过程中自己很难去抓住需要了解的重点。 当时判断自己的目的应该是了解业务流程,去发现公司经营上是否存在一些问题或者上市的障碍。可是想到具体细化到问什么,哪些地方会有问题,什么是我关注的重点,怎么去引导客… 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 在信贷尽职调查中,怎么进行有效访谈,最大程度得到自己需要的信息?
    • 2024-06-07 15:06:39
    • 提问者: 未知
    对于一些风险意图比较明显的问题,不要暴露出我们提问的真实目的,用看似合理的理由去掩饰、美化它们,让客户把真实的...打个比方,你在标签上看到2017.9月出厂,但是现在还在...
  • 如何加强企业内部控制审计
    • 2024-06-07 16:35:24
    • 提问者: 未知
    加强企业内部控制审计的的方式:    (一)提高领导层对内控的重视度,完善内部控制环境。  良好的控制环境的建立,是制度真正落实的有效保障。影响控制环境的因素是多方面的,包括董事会、企业管理者的素质、企业文化、组织结构等。加强和完善企业内部控制,一是要建立现代企业制度,以企业财务管理为核心,以产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学为特点,使企业成为面向国内外市场法人实体和市场竞争主体的一种企业机制...
  • 审计委员会的组成人员都是审计公司的职员吗?
    • 2024-06-07 18:18:45
    • 提问者: 未知
    建立审计委员会是2007年以来**开展的“加强公司治理”活动新提出的要求。是要求各上市公司建立的隶属于董事会的机构。目的是加强董事会的科学决策能力,提高独立董事对公司重大事项的参与性。审计委员会成员由董事会成员组成,但独立董事必须占多数,并担任审计委员会**,且审计委员会成员里面必须有一位会计专业人士,并拥有高级会计职称。审计委员会的工作程序、工作范围由公司制定并提交董事会审议通过的《审计委员会工...
  • 如何充分发挥内部审计的职能作用
    • 2024-06-07 19:05:04
    • 提问者: 未知
    充分发挥内部审计的作用,需要从以下几个方面着力。  健全内部审计体制。对于企业尤其是上市公司,目前比较理想的内部审计组织模式是:在董事会之下设立审计委员会,在行政管理系统设置内部审计机构;内部审计机构向审计委员会负责并报告工作,接受审计委员会的监督和指导,同时向总经理负责并报告工作,按照审计委员会、高管层的要求以及运营层的需求开展工作。其他性质的组织也应设置由主要行政负责人领导的内部审计机构,并保...
  • 律师在尽职调查中如何发现风险
    • 2024-06-07 00:38:38
    • 提问者: 未知
    1首先,不论是财务方面的尽职调查还是业务方面的尽职调查亦或者是法务方面的尽职调查,其目的只有一个就是通过尽职调查发现风险,规避风险,从而降低委托人的损失。此处仅针对律师在执业过程中开展的法律(法务)方面的尽职调查予以探讨。2其次,律师通过尽职调查审核交易相对方的主体资格,通过交易相对方主体资格的审查发现风险所在。主体资格方面的风险主要是主体不合法或者不适格,表现没有营业执照、行为能力或者精神状态欠...
  • 内部审计在中小企业内部控制建设中的作用有哪些
    • 2024-06-07 07:42:43
    • 提问者: 未知
    目前企业对内部审计的要求越来越高,审计工作量越来越大,而内部控制审计的评价可有效的确定审计重点、减少审计样查,...审计在现实生活中非常重要,特别是上市公司财务数据的...
  • 谈谈在新形势下如何开展审计工作
    • 2024-06-07 07:18:50
    • 提问者: 未知
    一、定位置,树信念  审计人就要干审计事,这也就是常说的一句俗语“到什么山上唱什么歌”。但是,只是上山唱歌还不行,还要把歌唱好。这里的“山”就是自己要找准的工作位置,有了这个位置才能竖立坚定的信念。  (一)定位置是提高审计技能的基础和前提。  只有找准了自己干事业的位置,才能成为事业的驾驭者,才能在推进事业的同时,一次又一次地实现自己的理想和抱负。才能在理想和远大抱负的感召下,把从事的工作逐步推...
  • 审计如何查账
    • 2024-06-07 22:23:50
    • 提问者: 未知
    查账时,可以使用顺查法与逆查法的有机结合。顺查法指取证顺序与反映经济业e69da5e887aa62616964757a686964616f31333431363635务的会计资料形成过程相一致的方法。在这种方法下,查账人员应首先检查原始凭证-核对记账凭证-核对日记账、明细账和总账-与财务报表相核对。逆查法是指取证的顺序与...
  • 如何上网查询财务审计报告
    • 2024-06-07 10:06:37
    • 提问者: 未知
    你的客户看是不是上市公司,如果是,可以再巨潮资讯上面查,如果不是,我也不知道什么方法!
  • 内部审计在内部控制中有哪些重要作用
    • 2024-06-07 23:56:05
    • 提问者: 未知
    一、内部审计与内部控制的关系内部控制与内部审计之间存在一种相互依赖、相互促进的内在联系。1.内部审计是内部控制不可或缺的组成部分内部审计是为加强内部经济监督和经营管理的需要而逐渐发展起来的,是企业内部一种独立的评价工作,通过检查会计、财务及其他业务,为管理有提供咨询、建议等服务。内部审计作为监督的一个重要角色置于整个内控的较高层。2.内部审计又是对内部控制的控制内部审计是全面审查、监督内控制度的专...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。