会计作业不会写,求大虾们帮帮忙吧,高财富值。

静静静 2024-11-30 15:39:28
最佳回答
楼上那位兄台的回答,数字计算正确,但分录随意写。也难怪,这么多,确实不想写。 企业取得银行借款80000元,期限9个月,存入银行。借:银行存款 80000 贷:短期借款 80000发展公司以银行存款500000元向企业追加投资,手续已办妥。借:银行存款 500000 贷:实收资本 500000企业购买甲材料12000元,**税率17%,开出并承兑为期6个月的商业汇票一张,材料已验收入库。(分两步做)借:原材料 12000 应交税金——应交**(进项) 2040 【12000*17%】 贷:应付账款 14040借:应付账款 14040 贷:应付** 14040从外地购进甲,乙,丙三种材料,甲材料买价35000元,乙材料买价12000元,丙材料买价18000元,**额11050元,货款及**未付。借:原材料——甲 36400【35000+2600/(35000+12000+18000)*35000】 原材料——乙 12480【12000+2600/(35000+12000+18000)*12000】 原材料——丙 18720【18000+2600/(35000+12000+18000)*18000】 应交税金——应交**(进项) 11050 贷:应付账款 76050 银行存款 2600以银行存款支付购买甲乙丙三种材料所欠货款76050元。借:应付账款 76050 贷:银行存款 76050领用甲材料80000元,其中65000元用于a产品生产,15000元用于管理部门一般耗用。借:生产成本 65000 制造费用 15000 【注:车间管理部门还是厂部管理部门?假设车间管理部门】 贷:原材料——甲 80000结算本月应付生产工人工资18000元,按生产工时比例在a、b产品之间进行分配借:生产成本——a产品 12000【18000/600*400】 生产成本——b产品 6000【18000/600*200】 贷:应付职工薪酬 18000以库存现金购买行政管理部门办公用品450元。借:管理费用 450 贷:库存现金 450行政科李某准备出差,预借现金1200元。借:其他应收款 1200 贷:库存现金 1200李某出差返回,经财务经理批准报销1000元差旅费,余款以现金交回财务部门。借:库存现金 200 管理费用 1000 贷:其他应收款 1200经批准,将现金溢余3000元转作营业外收入。借:待处理财产损溢——库存现金 3000 贷:营业外收入 3000计提短期借款利息600元。借:财务费用 600 贷:短期借款——应计利息 600计提固定资产折旧48000元,其中车间固定资产折旧40000元,企业管理部门固定资产折旧8000元。借:制造费用 40000 管理费用 8000 贷:累计折旧 48000分配并结转本月发生的全部制造费用。(按生产工时比例分配)借:生产成本——a产品 36666.67【55000/600*400】 生产成本——b产品 18333.33【55000/600*200】 贷:制造费用 55000【15000+40000】结转本月完工产品生产成本,本月完工a产品20件,每件生产成本5000元。借:库存商品 100000 【5000*20】 贷:生产成本——a产品 100000【5000*20】销售给宏达工厂a产品10件,每件售价9000元,**销项税额为15300元,货款尚未收到。借:应收账款 105300【9000*10+15300】 贷:主营业务收入 90000【9000*10】 应交税金——应交**(销项)15300按销售收入总额和规定的税率10%计算出应交纳的消费税金。借:营业税金及附加 9000【9000*10*10%】 贷:应交税金——应交消费税 9000【9000*10*10%】以转账支票支付广告费用1000元。借:销售费用 1000 贷:银行存款 1000结转本月已销a产品的销售成本。(期初无存货)借:主营业务成本 50000【5000*10】 贷:库存商品 50000【5000*10】因自然灾害损失材料一批,价值500元。于月末审核处理。借:待处理财产损溢 500 贷:原材料 500借:营业外支出 500 贷:待处理财产损溢 500盘亏设备一台,账面原价20000元,已提折旧5000元。于月末审核处理。借:待处理财产损溢 15000【20000-5000】 累计折旧 5000 贷:固定资产 20000借:营业外支出 15000 贷:待处理财产损溢 15000以银行存款归还短期借款本金40000元,支付利息1000元(未预提)借:短期借款——本金 40000 应付利息 1000 贷:银行存款 410003日向华兴厂购入a材料一批,货款54000元,**额9180元,货款和税款已通过银行支付,运杂费400元以现金支付,材料已验收入库。借:原材料 54372【54000+400*(1-7%)】 应交税金——应交**(进项)9208【9180+400*7%】 贷:银行存款 63180 现金 4006日,领用a材料一批,其中生产甲产品耗用25000元,管理部门一般耗用10000元。借:生产成本——甲 25000 制造费用 10000 贷:原材料——a 350009日,从银行提取现金30000元,以备发放工资。借:库存现金 30000 贷:银行存款 3000012日,收到华海公司前欠货款25000元,存入银行。借:银行存款 25000 贷:应收账款 2500015日,向兴业公司销售甲产品一批,货款46000元,**额7820元,收到款项16000元,存入银行,其余款项尚未收到。借:应收账款 37820 银行存款 16000 贷:主营业务收入 46000 应交税金——应交**(销项)782016日,以银行存款支付产品广告费16000元。借:销售费用 16000 贷:银行存款 1600018日,以银行存款支付罚款支出3000元。借:营业外支出 3000 贷:银行存款 300020日,采购员王林回厂报销差旅费850元,余款以现金交回(原预借差旅费1000元)。借:库存现金 150 管理费用 850 贷:其他应收款 100025日,预提本月短期借款利息1500元。借:财务费用 1500 贷:短期借款——应计利息 150030日,结转本月完工产品成本30000元。借:库存商品 30000 贷:生产成本 3000030日,结转已销售产品的制造成本25000元。借:主营业务成本 25000 贷:库存商品 2500030日,结转主营业务收入86000元,主营业务成本26000元,管理费用4500元,销售费用3000元。借:主营业务收入 86000 贷:本年利润 86000借:本年利润 33500 贷:主营业务成本 26000 管理费用 4500 销售费用 3000第三大题结转收入与成本类科目借:主营业务收入 600000 投资收益 8000 贷:本年利润 608000借:本年利润 275000 贷:管理费用 15000 主营业务成本 250000 财务费用 4000 营业税金及附加 6000结转所得税费用借:所得税费用 83250 贷:应交税金——应交所得税 83250借:本年利润 83250 贷:所得税费用 83250借:应交税金——应交所得税 83250 贷:银行存款 83250结转本年利润科目借:本年利润 249750 贷:利润分配——未分配利润 249750提取法定盈余公积借:利润分配——提取法定盈余公积 24975 【249750*10%】 贷:盈余公积——法定盈余公积 24975【249750*10%】借:利润分配——未分配利润 24975 贷:利润分配——提取法定盈余公积 24975 20210311
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