内部审计如何参与债权风险管理?

MISSXIU婚礼用品 2024-09-29 05:42:55
最佳回答
内部审计本身没有什么权力干涉正常经营,所以不好参于风险管理途径。通常管理风险的有专门的风险部门,金融企业就是。工业企业内审如果参与风险管理的话,最好是从内控的... 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 内部审计在风险管理中的作用是什么
    • 2024-09-29 06:32:46
    • 提问者: 未知
    内部审计在风险管理中的作用(一)风险管理的概念所谓风险指的是可能发生的损失或者伤害的意思。在我们经济生活中,公司作为最重要的经济主体之一,面临着来自内部和外部两个方面的风险。...
  • 浅析保险公司风险管理与内部控制
    • 2024-09-29 09:22:47
    • 提问者: 未知
    最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>原发布者:龙源期刊网 摘要:现阶段,保险业已经成为促进我国社会经济发展的重要金融产业。但是,由于保险公司仍然沿用粗放式发展方式,不重视风险管理与内部控制,从而使得保险公司面临着巨大的风险,阻碍了保险业的健康持续发展。文章从分析保险公司风险管理与...
  • 内部控制与风险管理?
    • 2024-09-29 09:56:33
    • 提问者: 未知
    以前从未接触过内部控制与风险管理,昨天单位有人来做内控的培训,领导让我去,培训了三个多小时,说实话,还是不懂,想自己私下看看书,请问大家有没有好的建议。零基础。。。 谢谢大家!!!
  • 内部控制与风险管理的常见问题
    • 2024-09-29 14:29:52
    • 提问者: 未知
    在工作中,您有没有遇到过这些情形:  当财务部门审批销售部门的差旅费或交际应酬费时,总听到销售人员在抱怨:审的也太严了吧,我们在前面冲锋陷阵,你们反而在后边拉我们后腿。 在对供应商进行招投标的过程中,采购部门认为处处按照采购部门的规章制度办事,怎么到了法务部或管理部,...
  • 如何加强内部审计以及做好风险导向
    • 2024-09-29 01:48:40
    • 提问者: 未知
    风险导向审计主要集中在重大项目的决策和运作上,针对不同的风险因素状况,为企业决策和管理提供科学合理的审计建议,从而尽可能地帮助企业降低决策和运营风险。...
  • 内部控制与企业风险管理的目录
    • 2024-09-29 00:06:34
    • 提问者: 未知
    第1部分 战略风险篇 tcl海外并购之痛 引言 tcl的海外扩张之路 案例点评 结语 华源制药疯狂并购引爆危机 引言 华源危机始末 案例点评 结语 澳柯玛盲目多元化酿苦果 引言 澳柯玛的花开花谢之路 案例点评 结语 摩托罗拉核心竞争力与市场的相互迷失 引言 帝国兴亡史 案例点评 结语 第2部分 财务...
  • 内部审计与内部控制的区别
    • 2024-09-29 18:30:09
    • 提问者: 未知
    1、作用2113不同 内部审计5261是“外部审计”的对称。由部门、单位内部专职审4102计人员进行的1653审计。内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。2、目的不同 内部...
  • 内部控制与审计?
    • 2024-09-29 17:50:59
    • 提问者: 未知
    1、什么是内部控制,内部控制包含哪些要素?注册会计师在审计中应如何利用内部控制?(1)是在内部牵制的基础上,由企业管理人员在经营管理实践中创造、并经审计人员理论总结而逐步完善的自我监督...
  • 公司参与金融期货交易的内部控制及风险管理制度
    • 2024-09-29 00:37:12
    • 提问者: 未知
    **公司参与金融期货交易的内部控制及风险管理制度第一章总则第一条为做好金融期货业务的投资工作,健全公司金融期货业务投资机制,特制定金融期货交易的内部控制及风险管理制度。第二条本制度仅供开立金融期货交易账户使用,为此公司成立了专门的投资决策委员会,作为投资金融期货业务的最高决策机构。投资决策委员会由*位成员组成,其中*名为公司法定代表人***(**:***),其余*名成员为***(**:***),该...
  • 如何完善内部审计制度
    • 2024-09-29 07:02:34
    • 提问者: 未知
    针对当前企业内部审计的种种题目,我以为应当加强以下几个方面的工作:第一、加强内部审计机构的独立性和权威性。独立性和权威性是内部审计机构充分发挥职能作用的重要保证,内部审计机构要不受企业治理层的制约,独立客观地开展工作。具体的做法可以建立由董事会直接领导的审计委员会来全面负责企业的内部审计工作。第二、将内部审计纳进企业的规范化和制度化的轨道。明确规定内部审计的职权、责任、工作范围、行为规范等,使审计...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。