ipo财务报告内部控制制度核查

闪电新闻 2024-05-26 14:05:27
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审计工稿中审众环师事务所(普通合伙)首发公司财务会计信息自查程序-财务报告内部控制制度被审计单位:项目:编制:日期:索引号:财务报表截止日/期间:复核:日期:审计程序执行人11、检查被审计单位是否建立健全规范的财务会计核算体系,实施以下程序:1.1询问、检查和测试会计管理制度设计的合理性和运行的有效性1.2询问和检查会计政策的制定和变更是否均经适当审批1.3询问和检查是否建立统一的会计科目,会计科目变更经适当审批1.4询问和检查是否建立会计报告制度,明确财务报告编制办法、披露政策及报告的时间要求等。1.5询问和检查其他相关会计管理制度的合理性和有效性22、检查公司财务部岗位设置及人员配备是否合理,财会人员是否胜任所分配工作33、检查公司是否建立健全会计档案管理制度并有效执行44、询问公司财务管理电算化的情况,检查会计核算系统的安全性和可靠性55、检查公司审计委员会和审计部运行情况,实施以下程序:5.1询问和检查审计委员会设置情况、人员名册、职责分工及工作运行记录,检查审计委员会是否了解内部审计部门的工作动态,对其发现的重大内部控制缺陷及时协调并向董事会报告。审计委员会是否审查审计机构的独立性,并就其独立性发表意见。5.2询问和检查审计部设置情况、人员名册、职责分工及工作运行记录,检查审计部是否履行工作职责。66、询问和检查公司销售 20210311
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