现代企业内部审计精要的目录

精分星座 2024-05-10 12:29:20
最佳回答
第一篇 内部审计基础 第一章 职能定位 第一节 基本概念 第二节 现代企业内部审计特点 第三节 现代企业内部审计职能 第二章 机构设置 第一节 公司治理与内部审计 第二节 内部审计机构设置 第三节 内部审计外包 第三章 职业要求 第一节 职业道德规范 第二节 职业技能与知识 第三节 人际关系 第... 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 内部审计的主要内容有哪些?
    • 2024-05-10 08:22:12
    • 提问者: 未知
    内部审计的主要内容有:1、检查、监督和评价内部会计控制制度,尤其是其中的内部牵制制度的健全性、恰当性及有效性,监督其运行,并提出改进建议。2、检查、监督和评价财务...
  • 内部审计和外部审计的区别与联系
    • 2024-05-10 20:24:51
    • 提问者: 未知
    联系:与外部审计32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333431353962相比,共同点为掌握基本的审计技术,审计结果可能存在相互借鉴。区别: 1、独立性不同。相比外部审计常用的《独立审计准则》,因两者的目标不同和服务对象不同,导致两者独立性不相同。2、两者的审计目标不同。...
  • 企业内部控制规范与案例的目录
    • 2024-05-10 04:40:50
    • 提问者: 未知
    前言 第一篇 内部控制理论 第一章 内部控制概论 第一节 内部控制概念的演变 第二节 内部控制发展原因 第三节 内部控制作用与局限 第四节 内部控制建立原则 第二章 内部控制框架 第一节 内部环境 第二节 风险评估 第三节 控制活动 第四节 信息与沟通 第五节 内部监督 第三章 内部控制与风险...
  • 企业内部审计风险论文
    • 2024-05-10 14:09:11
    • 提问者: 未知
    公司对内部审计的重视使公司的财务风险得到了很好的规避,也从内部培养了能适应公司发展的财务人员。...内部审计风险日益增加,为了增强风险意识,防范和避免审计风险,应对...
  • 外资企业内部审计的日常工作是怎么样的?
    • 2024-05-10 13:42:34
    • 提问者: 未知
    如题,日常工作是如何开展的,也分月度、季度、年度的吗?
  • **企业会请内部审计查账吗
    • 2024-05-10 03:21:00
    • 提问者: 未知
    那么**企业会请内部审计查账吗...是需要审查比较多内容的,并不是所有的企业都能自行进行审计,而不具有相应审计能力的企业,可以委托专利的审计公司进行审计,那么委托审计...
  • 内部审计转型的内部审计转型的必然性[1]
    • 2024-05-10 11:55:37
    • 提问者: 未知
    1.内部审计转型是推进公司治理的需要。推进内部审计全面转型与发展,核心内容是推行公司治理审计、内部控制审计和风险管理审计。这是现代内部审计的三个重要标志。随着公司治理的重要性不断突出,内部审计部门不得不将公司治理列为优先审计的对象。内部审计在公司治理中是—个不可或缺的重要...
  • 房地产内部审计的项目内容是什么?
    • 2024-05-10 17:32:51
    • 提问者: 未知
    会计是为了加强经济管理,适应对劳动耗费和劳动成果进行...审计方法体系由规划方法、实施方法、管理方法等组成,而实施方法主要是为了确定审计事项、收集审计证据、对照标准...
  • 内部审计的主要内容有哪些?
    • 2024-05-10 10:35:56
    • 提问者: 未知
    内部审计的主要内容有:  1、检查、监督和评价内部会计控制制度,尤其是其中的内部牵制制度的健全性、恰当性及有效性,监督其运行,并提出改进建议。  2、检查、监督和评价财务和经营信息。具体包括用于确认、计量、分类和报告该类信息的措施,以及对某些项目的具体查询,包括详细测试交易、金额和范围;  3、检查、监督和评价经济活动的经济性、效率和效果,包括企业的非财务控制;  4、检查、监督和评价对法律、规定...
  • 企业内部控制审计与财务报告审计有何联系
    • 2024-05-10 04:17:55
    • 提问者: 未知
    财务报表审计的目标是注册会计师通过执行审计工作,对财务报表是否按照规定的标准编制发表审计意见。规定的标准通常是企业会计准则和相关会计制度。当然,对按照计税基础、收付实现制基础或监管机构的报告要求编制的财务报表,注册会计师进行审计也较普遍。财务报表通常包括包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(或股东权益)变动表以及财务报表附注。 内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。