该怎么管理整个财务部

塑料管生产厂家(雨过天晴) 2024-11-17 04:23:32
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财务部管理规章  第一章、财务部部门职能:  (一)负责公司财税计划的编制与实施;  (二)负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;  (三)编制公司各种财务报表及帐务处理;  (四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;  (五)负责公司外部财务环境协调处理工作。  (六)商户日常费用的收取。  (七)公司库房等购买用品的建档记录。  第二章、财务部部门职责:  (一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核算体系;  (二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;  (三)负责公司会计核算,编报公司财务预算和决算;  (四)分析公司的财务经营情况;  (五)负责公司资金调度和管理,办理各类结算业务,办理银行帐户、证券帐户的开销户,办理公司纳税申报和内部费用报销工作;  (六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;  (七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;  (八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;  (九)负责公司所需物品的采购及管理工作;  (十)完成公司领导交办的其他事项。  第三章、财务部各岗位职责:  一、财务总监职责:  (一)在董事会和总经理领导下,管理公司会计、报表、预算工作;  (二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;  (三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;  (四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;  (五)监督公司遵守**财经法令、纪律,以及董事会决议。  二、会计岗位职责:  (一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定;  (二)审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据**有关规定,严格**管理。并定期检查**使用情况;  (三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;  (四)负责公司财务收支核算,即对各类报表的审核、监督及核销工作;  (五)保管好各类财务资质证件、印章;  (六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;  (七)协调出纳员进行资金业务管理;  (八)对进项**进行登记,并及时到税务机关认证;  (九)按时报税、交税。协调好税务部门的工作;  (十)编制应收、应付、往来款项报表,每月传达到公司各部门进行帐目核对;  (十一)树立公司形象,保证公司名誉不受到侵害。  三、出纳岗位责任:  (一)遵守**规定的各项财经纪律及公司的财务制度;  (二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;  (三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续,对每张**严格把关,严格控制费用,做到有据可依;  (四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;  (五)及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;  (六)保管好各种印章,按规定使用;  (七)保管好各类原始**以备查找;  (八)树立公司形象,保证公司名誉不受到侵害。  四、库管员岗位职责:  (一)熟知商品的品名、特性、功能外观,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数;  (二)保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符;  (三)商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报;  (四)经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房;  (五)商品摆放井然有序,做到一目了然,学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整,提出建议;  (六)严格按程序办理出入库,账、物、表三对清,当天业务当日完成,不许他人**。  五、采购员岗位职责:  (一)严格按照公司规定的报价原则进行对外报价;  (二)凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人;  (三)采购要严格按流程执行并每做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单);  (四)综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主;  (五)树立公司形象,保证公司不受到侵害。  第四章、财务部各管理规章制度:  一、财务管理制度:  主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理;  (一)财务部负责公司的认证审核,总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报,并实施成本控制;  (二)学习**财政、税收方面的方针政策,维护公司利益不受侵犯,坚持原则,秉公办事;  (三)加强经济核算,管好用好资金,严格执行各项开支标准;  (四)对财务的各个环节手续清楚,能正确处理各环节帐目。协调和督促财务部门的各项工作,认真审核各种现金发生事项的收付凭证,严格按审批权限审查各种单据,监督控制开支范围,不符合规定的一律不予报销;  (五)负责设置总帐帐户,审核原始凭证,并汇总登记总帐;  (六)指导财务工作的开展,编制和汇总财务计划,监督和检查各财务工作和制度的执行情况;  (七)认真执行税法,做好**工作,按规定正确及时提取各项税金和各项款项,并按时足额上缴;  (八)按照编制和汇总会计报表,做到报表及时,数字真实,内容完整,说明清楚,为领导提供完整的数据资料,并按月、季、年写出财务分析,进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度,进行可行性分析,为领导决策提供依据,当好领导的参谋;  (九)加强财产管理,及时核对帐目,达到帐帐相符,帐实相符;  (十)按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料,定期装订整理立卷归档;  (十一)财务处理方法应前后各期一致,不得随意变动。如有变动,应当将变动情况和原因,变动后对公司财务各状况和经营成果的影响,作出书面说明,报董事会和总经理;  (十二)协助和配合各部门的工作,并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信息,发挥作用;  (十三)严格按照公司各类合同条款规定要求,对收费实行严格管理,正确使用**小票和各类促销凭证、管理**、小票和各种有价证券,避免各种问题的发生;  (十四)完成领导布置的各项临时工作。  二、暂借款及预付款审批制度:  (一)暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务部付款;  (二)预付款是指因公司业务的需要,需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写“付款申请书”,向财务部出具采购申请单等材料,完备各项审批手续后,方可付款;  (三)以上经济业务发生时,需领用空白支票的,由财务人员在支票上写明日期、用途及限额,由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务部留存。遗失支票,领取人必须及时报告财务部并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿;  (四)所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务总监讲明原因,经同意后方可再借付;  (五)经办人必须在一个月内凭有效原始**报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者,财务部有权扣发经办人工资抵偿。  三、费用报销制度:  (一)费用报销**的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具**单位的**或财务专用章。经办人必须要求**单位如实填写**所有内容,**涂改、大小写不符、假**以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销;  (二)报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观;  (三)报销程序:经办人→财务部审核→主管部长→总经理审批→财务部结算;  (四)公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支;  (五)办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报财务部审核汇总,按审批权限批准后,由采购人员按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准;  (六)各部门在开支业务招待费之前,需事先经公司总经理批准。否则,财务部不予报销;  (七)公司员工外出办事,原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车,要事先请示公司分管领导,并在报销单上注明原因;  (八)所有需报销的各种原始单据(包括购买材料和支付**),必须在单据所填日期的一个月内报销,超过一个月一律不予报销。 20210311
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