精选范文:财务预算报告模板
王亮?天影教育?
2024-11-15 14:24:38
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财务预算报告模板根据公司xxxx年度生产经营和发展计划,结合**和地区宏观经济政策,对公司xxxx年主要财务指标进行了测算,编制了公司xxxx年度财务预算报告。一、基本假设1、公司所遵循的**及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。2、公司经营业务所涉及的**或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化。3、**现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受**行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成,各项业务7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。二、预算编制依据1、根据公司经营目标及业务规划,预计xxxx年营业收入目标为166,408.43万元。2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、xxxx年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。3、所得税依据公司xxxx年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。三、利润预算表项目单位xxxx年预算xxxx年实际增长率营业收入万元166,408.43151,280.3910%营业成本万元127,283.96114,670.2311%税金及附加万元452.82431.265%销售费用万元3,433.283,301.234%管理费用万元13,252.3612,992.512%财务费用万元3,894.573,674.126%资产减值 20210311