房地产开发公司内部审计报告

洛洛妈珠宝 2024-11-29 07:45:19
最佳回答
房地产开发公司内部审计报告审计监察管理委员会组成综合审计组对房地产发展有限公司投资管理、销售管理、财务管理、招标及成本管理等方面进行了综合审计。具体审计情况汇报如下:一、审计的范围、内容、目的、方式、时间1、审计的范围包括2014年至2015年1-6月经济业务,适当延展至后期业务。2、审计内容是投资、销售、财务、招标和成本管理等具体管理或工作行为。3、目的是通过对管理行为进行审查和梳理,发现管理中存在的问题,促进公司规范化管理。4、审计方式以查阅现有资料为主要方式。二、审计依据以**相关法律法规、集团《审计监察管理制度》和与审计范围、内容相关的各种管理制度为依据(主要现行管理制度和责权手册)。三、已实施的主要审计程序1、对2014年至2015年1-6月财务账册进行抽查。2、对责权手册审批事项进行抽查,检查审批情况。3、对费用支出进行抽查,抽查的原则是金额较大及存在异常的费用。4、对各类资产进行了实地监盘。四、公司和项目基本情况2013年9月成立,主营房地产开发,初始注册资本5000万元,股东为个人股东。公司设置了总经办、开发管理部、财务资金部、设计管理部、成控招标部、项目管理部、营销策划部等7个部门,截至2015年9月底在职员工32人。现任总经理xxx。五、本次审计发现问题(一)投资管理1、投资程序未严格按照流程执行房地产发展有限公司于2013年8月与村经济合作社签订了合作开发合同,但尽职调查报告2013年11 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 请问 上市公司内部控制审计报告在哪里能够查到?
    • 2024-11-29 04:47:29
    • 提问者: 未知
    可以参照看一下巨潮网。部分上市公司年报及内控审计报告都会在上面公布。2011年开始,凡在**和外国同时上市的公司都被要求公布当年的内部控制报告,估计以后还会推广。
  • 怎么在巨潮资讯中找到上市公司的内部控制审计报告?谢谢
    • 2024-11-29 22:42:12
    • 提问者: 未知
    公告全文里面搜索“内部控制鉴证报告”
  • 房地产开发公司的“经营部”职能是什么?
    • 2024-11-29 05:09:59
    • 提问者: 未知
    如何提升房地产企业竞争力 针对房地产市场的宏观调控政策必将改变房地产企业的竞争格局,进一步加快市场的“洗牌”速度。在房地产市场宏观调控前,整个行业经历了一个黄金期,几乎每一个开发商(无论品牌实力、规模大小)都赚了大钱,开发商之间也几乎不存在什么竞争。即使有竞争的话,也仅仅是个别楼盘...
  • 北京绿城中交房地产开发有限公司(企业信用报告)- 天眼查
    • 2024-11-29 04:52:25
    • 提问者: 未知
    北京绿城中交房地产开发有限公司企业信用报告本报告生成时间为2018年09月22日09:33:28,您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的天眼查数据快照。目录一.企业背景:工商信息、分支机构、变更记录、主要人员二.股东信息三.对外投资信息四.企业发展:融资历史、投资事件、核心团队、企业业务、竞品信息五.风险信息:失信信息、被执行人、法律诉讼、**公告、行政处罚、严重违法、股权出质、动产抵押、欠税公...
  • 房地产开发项目贷款申请报告大纲
    • 2024-11-29 23:39:00
    • 提问者: 未知
    一、项目主办单位概况(一)主办单位名称、法定地址、营业范围主办单位名称:经济类型:法定地址:经营范围:(二)合资各方名称、注册**、法定地址和法定代表人姓名、国籍(三)项目总投资、注册...
  • 审计报告和审阅报告的区别?
    • 2024-11-29 00:29:35
    • 提问者: 未知
    验资报告是指经过注册的会计师事务所依法接受委托,对被审验单位的实收资本(股本)及其相关的资产、负债的真实性、合法性进行审验后出具的书面证明。验资报告具有法定证明...
  • 房地产企业内部审计应该关注的问题
    • 2024-11-29 22:37:27
    • 提问者: 未知
    【摘要】房地产企业的会计政策的内部审计监督一直是房地产企业经营管理活动的一项重要工作,通过建立健全房地产企业内部审计监督工作可以帮助企业更好地管理好各项事务。建立现代房地产企业制度下的会计内部审查监督体系,就必须要要充分发挥企业内部审计的监督、评审以及服务咨询等工作。紧密围绕着内部审计监督机制、审计人员素质以及工作标准和工作环节等方面展开。以此来不断完善和健全企业会计政策的内部审计监督体系。【关键...
  • 上市公司披露的审计报告与公司制作的审计报告不一致以哪份审计报告为准?
    • 2024-11-29 22:19:37
    • 提问者: 未知
    上市公司披露的审计报告与公司制作的审计报告不一致以披露的审计报告为准。
  • 内部控制审计报告有出具保留意见的吗?
    • 2024-11-29 22:39:28
    • 提问者: 未知
    内控审计,只有标准审计报告,否定意见,无法表示意见。没有保留意见的报告。存在重大缺陷就是否定意见,一般缺陷不重要就可以标准。不存在中间的保留意见。
  • 税审报告和审计报告的区别,
    • 2024-11-29 19:07:44
    • 提问者: 未知
    答:一、税审报告和审计报告的区别 审计报告主要是按会计准则、企业制度为标准,由具有审计资格的会计师事务所的注册会计师出具的关于企业会计的基础工作,即计量、记账、核算、会计档案等会计工作是否符合会计制度,企业的内控制度是否健全等事项的报告,是对财务收支、经营成果和经济活动全面审查后作出的客观评价。基本内容包括资产、负债、投资者权益、费用成本和收入成果等。 税审报告则是根据税法的有关规...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。