私募基金管理公司内部控制制度

KITTy 2024-06-16 13:34:15
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第一章总则第一条为防范和化解风险,保证xxx基金管理有限公司(以下简称“公司”)各项业务的合法合规运作,实现经营目标,根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金管理人内部控制指引》等法律法规及相关自律规则,特制定本制度。第二条内部控制是指公司在充分考虑内外部环境的基础上,对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。第三条公司应建立健全内部控制机制,明确内部控制职责,完善内部控制措施,强化内部控制保障,持续开展内部控制评价和监督。第四条公司执行董事对建立内部控制制度和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。第二章内部控制的目标和原则第五条公司内部控制的目标:(一)保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则。(二)防范经营风险,确保经营业务的稳健运行。1/6xxx基金管理有限公司内部控制制度(三)保障私募基金财产的安全、完整。(四)确保产品、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。第六条公司内部控制的原则:(一)全面性原则。内部控制应当覆盖包括各项业务、各个部门第三章案管理工作由专人负责。公司内部调阅会计档案应由会计主管人员批(一)风险管理岗位负责公司内部审计,就内部控制制度 20210311
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