内部控制对公司治理的影响

.羊羊羊 2024-05-27 19:01:05
最佳回答
[财务管理]慈溪市光华实业有限公司内部控制探讨 摘要内部控制是社会经济发展到一定阶段的产物,作为加强企业内部管理的重要手段和方法,越来越受到社会各方面的关注和重视。通过以慈溪市光华实业有限公司的内部控制作为实证研究对象,先概述内部控制理论,再运用现代内部控制理论,对公司原有的内部控制体系进行剖析,找出其中存在的问题,针对问题分析形成原因,并从公司内部控制环境、风险管理、会计控制活动等方面进一步提出了完善内部控制环境,加强风险管理及建立良好的会计控制活动等改进建议。以此来全面提升公司管理水平,培育公司核心竞争力,从而在市场竞争中立于不败之地。最后,对企业在新经济条件下面临的挑战,列示了建立新型的资金供给制度,建立新型的成本、费用控制制度及建立新型的投资控制制度等几个防范意见,作为公司发展壮大的参考。此项研究目的在于:通过研究和分析光华实业内部控制中存在的问题,应用内部控制理论,提出完善该企业内部控制的具体措施,对企业完善内部控制具有借鉴意义。【关键词】 内部控制;环境控制;风险评估;监督目录摘要 iabstract ii目录 i1 绪论 11.1 研究背景 11.2 研究目的及意义 11.3 国内外研究现状 11.3.1 国外研究现状 11.3.2 国内研究现状 21.4 研究内容及方法 31.4.1 研究内容 31.4.2 研究方法 42 企业内部控制理论概述 52.1 内部控制的含义 52.2 内部控制的历史沿革 52.2.1 西方**内部控制理论的历史演进 52.2.2 我国内部控制理论的历史演进 62.3 内部控制的内容 73 光华实业内部控制存在的问题及成因分析 93.1 内部控制环境发展滞后 93.1.1 对内部控制认识片面 93.1.2 管理人员素质偏低 103.1.3 员工素质及职业道德水平参差不齐 103.2 风险意识淡薄 103.3 内部会计控制不规范 113.3.1 采购活动会计控制不规范 113.3.2 生产活动会计控制不规范 123.3.3 销售活动会计控制不规范 133.4 内部监控活动不健全 144 完善光华实业内部控制的对策 16 4.1 完善内部控制环境 164.1.1 增强内部控制意识 164.1.2 提高财会业务技能和内控知识水平 164.1.3 加强员工道德修养和内控教育 174.2 强化风险意识 174.3 建立良好的会计控制活动 184.3.1 采购活动会计控制 184.3.2 生产活动会计控制 204.3.3 销售活动会计控制 224.4 加强内部监督 245 构建适应新经济特色的内部控制 265.1 建立新型的资金供给制度 265.2 建立新型的成本费用控制制度 265.3 建立新型的投资控制制度 265.4 建立新型的内控组织结构 27结 论 28参考文献 29致 谢 3021951字 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • **公司内部控制管理办法
    • 2024-05-27 17:47:37
    • 提问者: 未知
    **公司内部控制管理办法 第一章总则 第一条为保障**公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合**公司实际情况,特制定本办法。第二条**公司内部控制是一种自律行为,是为实现经营目标、防范风险,对内部机构、职能部门及其工作人员从事的经营活动及业务行为进行规范、牵制和控制的方法、措施、程序的总称。第二章内部控制的目标、原则、结构和要求 第三条内部控制的总...
  • 浅析保险公司风险管理与内部控制
    • 2024-05-27 15:26:35
    • 提问者: 未知
    最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>原发布者:龙源期刊网 摘要:现阶段,保险业已经成为促进我国社会经济发展的重要金融产业。但是,由于保险公司仍然沿用粗放式发展方式,不重视风险管理与内部控制,从而使得保险公司面临着巨大的风险,阻碍了保险业的健康持续发展。文章从分析保险公司风险管理与...
  • 基金管理公司内部控制的主要内容有哪些?
    • 2024-05-27 21:19:09
    • 提问者: 未知
    同学你好,很高兴为您解答2113!5261 1.投资管理业务控制。公司应当自觉遵守4102**有1653关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示研究业务、投资决策业务以及交易业务等不同业务可能存在的风险并采取控制措施。2.信息披露控制。公司应当...
  • 内部审计在公司治理、风险和控制中的作用
    • 2024-05-27 16:57:42
    • 提问者: 未知
    摘要:随着经济全球化进程日益加快,内部审计将面临新的机遇和挑战,内部审计机构在组织中的定位、内部审计管理咨询职能的拓展以及内部审计最终成果的体现等方面都将发生变化,从中我们不难看出内部审计正逐步介入最高管理层的决策,在公司治理过程中将发挥重要作用。关键词:内部审计;公司治理;现代公司制度中图分类号:f276 文献标识码:a文章编号:1674-1145(2009)09-0162-0220世纪90年代...
  • 基金管理公司内部控制机制包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等
    • 2024-05-27 06:13:13
    • 提问者: 未知
    参**:错解析:基金管理公司内部控制可以分为内部控制制度和内部控制机制两个方面。其中,内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等...
  • 公司治理制度,企业管理的制度,企业内部控制基本规范的解读
    • 2024-05-27 02:51:34
    • 提问者: 未知
    国际内部控制协会(英文简称ici)就是专门致力于内部...为了在日趋激烈的企业竞争中立于不败之地,管理层必须在内部控制领域选择专业和技术熟练的个人,聘用有能力而又可以...
  • 内部控制审计的内部控制五要素
    • 2024-05-27 02:51:24
    • 提问者: 未知
    内部控2113制审计的内部控制五要素如5261下: 1、内部控制环境,即评价以公司4102治理结构、机构设1653置和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化在内的内部控制环境对企业经营管理活动的影响。2、风险评估,即分析企业风险控制目的设置的合理性,评价开展风险评估范畴的全面性、风险...
  • 公司控制权变动对股价有影响吗
    • 2024-05-27 01:00:43
    • 提问者: 未知
    要看二级市场的资金是怎么认为的 利好还是利空 主流资金是怎么操盘的
  • 对企业内部控制管理的浅析
    • 2024-05-27 22:15:16
    • 提问者: 未知
    一、内部控制概述内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实施控制目标的过程。其目标:(1)合理保证企业经营管理合法合规。(2)合理保证企业资产安全。...
  • 期货公司申请设立营业部,应当具备的条件有()。 a.公司治理和内部控制制度符合有关规
    • 2024-05-27 17:27:01
    • 提问者: 未知
    参**:a,b,c,d解析:根据《期货公司管理办法》第23条的规定,期货公司申请设立营业部,除了应当具备选项a、b、c、d所列条件外,还应当具备下列条件:①未因涉嫌违法...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。