主承销商内部审核情况或内部审核部门设置及流程

珍爱情感莎浓 2024-11-16 10:27:47
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主承销商内部审核情况或内部审核部门设置及流程(适用于公司债核查意见和企业债风险控制审查报告)(一)内部审核部门及职能海通证券股份有限公司投资银行业务建立了**风险控制体系。债券承销发行业务内部审核的三个层级为“项目主办人”、“债券融资部合规与质控部”、“合规与风险管理总部”。债券融资部是公司债券的业务部门。债券融资部主办人负责对项目组编制的申请文件进行审阅,确保其真实、准确、完整地反映了发行人情况,确保申请文件符合****的申报和审核标准。债券融资部合规与质控部是公司债券业务在债券融资部内部设置的质量控制常设工作机构,负责对项目进行核查,并对项目质量、材料的齐备性、合规性和制作水平等发表独立意见,供合规与风险管理总部内部审核会议参考;合规与质控部亦负责完善项目流程、作业标准及风险控制措施,对项目实施进程督导,以及完善项目尽职调查工作底稿和档案管理。合规与风险管理总部是本机构在公司层级的投资银行业务风险控制常设工作机构,合规与风险管理总部对投资银行业务部门项目申请文件进行审核。本机构已经建立了完善的尽职调查制度、项目审核制度和工作底稿制度等(二)内部审核程序业务部门根据**有关部门的具体要求,制作承销项目之申报材料。项目人员应对发行人情况进行尽职调查并制作工作底稿,保证申报材料真实、准确和完整,确保申报材料中无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2 20210311
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