某投资集团内部审计管理制度

?????? 2024-05-25 09:55:28
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某投资集团内部审计管理制度一、总则第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、规范化,根据**有关审计工作的法律、法规,结合公司实际情况,特制定本制度。二、审计机构和人员第二条内部审计机构:**阳光投资集团有限公司审计监察部。公司将根据发展规划,逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。第三条内审人员应具有一定的**素质、具备相应的审计专业职称、专业知识和审计经验。第四条内审人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公,不**、**、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行奖励和处罚。第五条内审人员按审计程序开展工作,对审计事项应予保密,未经批准不得公开。第六条内审人员依法行使职权,受法律保护,任何部门、个人不得阻挠和打击报复。三、审计对象、范围和依据第七条内部审计的对象:1.公司本部有关部门;2.公司全资子公司、分公司及控股公司;3.公司参股企业的派驻人员;4.公司总裁认为需要检查的其他事项。第八条内部审计范围:1.与财务收支有关的经济活动;2.财务计划的执行情况;3.公司资产的使用、管理及保值增值情况;4.基建工程预、决算的真实合法性;5. 20210311
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