货币资金内部控制制度

星婚 2024-05-17 06:44:52
最佳回答
货币资金内制制度控制目标:(1)保证货币资金全与完整;(2)减少货币收付过程中的差错。关键控制点:(1)办理货币资金业务的不相容岗位相互分离;(2)对货币资金业务应建立严格的授权审批制度。(3)办理货币资金支付业务应按照规定的程序进行;(4)对货币资金**应设登记本登记,以防**丢失;(5)定期盘点库存现金,保证帐实相符。控制措施:1、岗位分工:1.1财务部应配备合格的人员办理货币资金业务,办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业品质,忠于职守,廉洁奉公,遵纪守法,并定期进行岗位轮换。1.2各种收付款业务均应集中于出纳处办理。任何部门和个人不得擅自出具收款凭证或付款凭证。1.3出纳员除登记现金日记帐,银行存款日记帐外,不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记,不得担任稽核和会计档案工作,不得填制记帐凭证。1.4银行存款账户应由主办会计负责核对,出纳人员不得办理银行存款账的对账及银行余额调节表的编制。1.5不得由一人保管支付款项的全部印章,银行印鉴与支付**也应分别由不同人员管理(印鉴由财务经理保管,支付**由出纳保管),且不得存放于一个保险柜。2、授权批准制度:36.2.1银行转帐支付控制: 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 存货内部控制应建立哪些控制制度
    • 2024-05-17 09:03:23
    • 提问者: 未知
    存货主要包括原材料、在产品、产成品、半成品、商品及周转材料等;企业代销、代管、代修、受托加工的存货,虽不归企业所有,也应纳入企业存货管理范畴。不同类型的企业有不同的存货业务特征和管理模式;即使同一企业,不同类型存货的业务流程和管控方式也可能不尽相同。企业建立和完善存货内部控制制度,必须结合本企业的生产经营特点,针对业务流程中主要风险点和关键环节,制定有效的控制措施;同时,充分利用计算机信息管理系统...
  • coco内部控制的内部控制评估
    • 2024-05-17 21:28:03
    • 提问者: 未知
    coco委员会在1999年发布了《评估控制指南》(guidance on assessing control),该指南描述了形成一份评估报告的10步程序,其中评估的重点是关于目标的信息和相关风险的管理。coco对内部控制的评估更多着眼于企业未来,而不是对过去的评价。例如评估未来持续成功的机会和风险;审查与未来业绩...
  • 货币资金内部控制与管理的关系
    • 2024-05-17 02:05:02
    • 提问者: 未知
    货币资金是在企业生产经营过程中以货币形式存在的资产,包括库存现金、银行存款和其他货币资金三项,远期支票存款、临时借条、银行退票、停止银行中存款、已指定用途的货币资金和有价证券不包括在内。货币资金内部控制即通过在企业内部采取一系列管理程序和方法,保护货币资金的安全、完整,...
  • 基金管理公司内部控制大纲明确了( )等内容。 a.风险控制制度 b.内部控制目标
    • 2024-05-17 16:22:06
    • 提问者: 未知
    参**:b,c,d解析:基金管理公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内部控制原则...
  • 如何建立应收帐款内部控制制度
    • 2024-05-17 07:38:04
    • 提问者: 未知
    建立应收账款内部控制制度: 一、要规范应收账款基本业务流程: 规范基本业务流程是建立企业内部会计控制制度的基本前提,以确保内控制度符合企业的业务实际,从而保证可以有效实施。二、明确应收账款内部控制目标: 赊销符合企业的销售政策,并经适当审批;**上载明的价格、数量以及付款...
  • 企业内部控制制度与管理
    • 2024-05-17 16:55:12
    • 提问者: 未知
    企业内部制度与管理一、企业内部控度与管理内部控制是一个企业里,为了实现目标,维护资产完整,保证会计及其他资料正确和财务收支合法,贯彻经营决策、方针和政策以及保证经营活动的经济性、效益性和效果性而形成的一种自我调节、制约和控制。由于企业内部控制通常表现为一个完整的体系或形成一种经常性的制度,因而称为内部控制系统。首先,要认识明确,有风险和防范意识。内部控制是衡量现代企业管理的重要标志,是现代企业管理...
  • 反洗钱内部控制的制度包括哪些内容?
    • 2024-05-17 06:21:26
    • 提问者: 未知
    根据2006年10月**常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》,之规定,反洗钱内部控制制度主要包括: 客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等制度。《反洗钱法》第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反...
  • **采购业务管理内部控制制度
    • 2024-05-17 06:41:52
    • 提问者: 未知
    采购人应当做好**采购业务的内部归口管理和所属单位管理,明确内部工作机制,重点加强对采购需求、政策落实、信息...集中采购机构应当做好流程控制,围绕委托代理、编制采购...
  • 工商银行内部控制制度及其原因
    • 2024-05-17 23:41:41
    • 提问者: 未知
    各行要建立有效的内部监督系统,建立各项业务风险评价、内部控制的检查评价机制和对违规违章行为的责任追究机制,及时发现问题并堵塞漏洞,有效防止内部侵吞、挪用和外部**、**。凡违反规章制度的,必须做出严肃处理,包括:批评教育、经济处罚、通报批评、调离工作岗位、行政处分,触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。各级经营机构及部分负责人应牢固树立内控风险意识,对管辖行处及分管业务的内部控制状况负责,对由于内控...
  • 内部控制具体制度——货币资金管理
    • 2024-05-17 17:46:06
    • 提问者: 未知
    货币资金管理制度1.1.为了加强公司对货币资金的内部控制,规范货币资金行为,防范货币资金管理过程中的差错和舞弊,根据《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和《企业内部控制具体规范—货币资金(征求意见稿)》等法律法规,并结合公司的实际情况,制定本制度。1.2.本制度适用于晋城煤业公司本部、分公司及所属全资子公司和控股子公司(简称各单位),参股子公司可参照执行。1.3.释义1...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。